|
|
Faktúra |
189/2025
|
Fa za učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
1502502277
|
|
29.12.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Fa za vš. mat.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Fa za vš. mat.
|
835,01 |
s DPH |
161775
|
|
29.12.2025 |
Merkury shop, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Fa za umývací prostriedok
|
235,80 |
s DPH |
2505294
|
|
29.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Fa za webinár
|
0,00 |
s DPH |
20252280
|
|
23.12.2025 |
EDUSTEPS |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Fa za čistiace prostriedky
|
295,77 |
s DPH |
28200119
|
|
23.12.2025 |
GVP, spol. s r.o. Humenne28 |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Fa za stočné
|
534,00 |
s DPH |
20250178
|
|
22.12.2025 |
Obec Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Fa za upratovací a plošinový vozík
|
501,84 |
s DPH |
225205706
|
|
22.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Fa za vš. mat.
|
45,90 |
s DPH |
20250949
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Fa za tonery
|
848,02 |
s DPH |
202500713
|
|
19.12.2025 |
Eurotoner s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Fa za stravné
|
326,80 |
s DPH |
20250037
|
|
19.12.2025 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Fa za vodné
|
318,55 |
s DPH |
2501515164
|
|
19.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Fa za vš. mat. ŠJ
|
70,30 |
s DPH |
20250948
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
131/1/25
|
Fa za potraviny
|
75,75 |
s DPH |
2518014
|
|
18.12.2025 |
M.A.D. D. FRUIT, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Fa za stravovanie
|
186,90 |
s DPH |
2500078
|
|
17.12.2025 |
Jolana Ujháziová - KORONA |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Fa za webinár
|
15,00 |
s DPH |
520252518
|
|
17.12.2025 |
EDUSTEPS |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Fa za vš. mat.
|
138,80 |
s DPH |
2025146
|
|
17.12.2025 |
Juraj Pikó-PIKO |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Fa za tonery
|
933,67 |
s DPH |
202500698
|
|
17.12.2025 |
Eurotoner s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Fa za vš. služby
|
250,00 |
s DPH |
20251231
|
|
17.12.2025 |
Pracovná zdravotná služba - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
130/1/25
|
Fa za potraviny
|
112,79 |
s DPH |
2517979
|
|
16.12.2025 |
M.A.D. D. FRUIT, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |