|
|
Faktúra |
182/2018
|
Fa za vš. mat.
|
525,64 |
s DPH |
20180853
|
|
10.12.2018 |
Mgr. Peter Kuscsik - efrom |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
1021030904
|
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Fa za EE
|
326,50 |
s DPH |
2290095554
|
|
08.03.2021 |
VSE a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Fa za vš. služby
|
100,00 |
s DPH |
202109
|
|
04.03.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Fa za plyn
|
1 150.00 |
s DPH |
202108
|
|
04.03.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Fa za tonery
|
29,98 |
s DPH |
100128
|
|
04.03.2021 |
Eurotoner s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Fa za školskú dokumentáciu
|
45,35 |
s DPH |
202102012
|
|
02.03.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Fa za internet
|
20,50 |
s DPH |
8277688485
|
|
01.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Fa za internet
|
9,32 |
s DPH |
202107
|
|
18.02.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Fa za telefón
|
39,98 |
s DPH |
8278859922
|
|
11.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Fa za výpočtovú techniku
|
0,00 |
s DPH |
6151326815
|
|
11.02.2021 |
Nay,a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Fa za germicídny žiarič
|
395,00 |
s DPH |
8202100009
|
|
10.02.2021 |
Zdravko, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Fa za výpočtovú techniku
|
195,50 |
s DPH |
6151326815
|
|
09.02.2021 |
Nay,a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Fa za EE
|
362,08 |
s DPH |
2290095554
|
|
09.02.2021 |
VSE a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Fa za telefón
|
39,98 |
s DPH |
8277010499
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Fa za plyn
|
1 150,00 |
s DPH |
202105
|
|
08.02.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Fa za internet
|
9,65 |
s DPH |
202110
|
|
11.03.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Fa za germicídny žiarič
|
|
s DPH |
920211574
|
|
11.03.2021 |
Zdravko, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Fa za vš. služby
|
100,00 |
s DPH |
202104
|
|
08.02.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Fa za telefón
|
39,98 |
s DPH |
8280704774
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
19.04.2021 |
19.04.2021 |